Faktúra č. DFSJ/0232/23

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0232/23
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.09.2023
  • Celková hodnota: 1 142,41 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5/2023
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0231/23
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0231/23 Potraviny ŠJ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 AGRO TAMI a.s. 36467430 1 142,41 € 20.09.2023 04.10.2023 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť