Faktúra č. DFSJ/0239/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0239/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.06.2018
  • Celková hodnota: 144,13 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0240/18
  • Dátum zverejnenia: 25.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0240/18 1/muka polohruba 50kg á 0,789,2/ryža zelena 50kg á 1,398,3/detska výživa 63ks 115 gr á 0,470,4/rasca vonava 230 gr 1ks á 5,17 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 144,13 € 09.06.2018 13.06.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť