Faktúra č. DFSJ/0245/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0245/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 13.06.2017
  • Celková hodnota: 378,39 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0110/17
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0110/17 1/ vajcia 300 ks á 0,173€,2/sirup z 52 % podielom ovocia 25l á 7,20€,3/keks kukuričný 48ks á 0,141€,4/rezance širokr domace 25kg á 2,370€,5/cukor kryštalový 20 kg á 0,986€,6/smotana kysla 15l á 2,713€,7/čaj krabičky zmes 30ks á 0,642€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 378,39 € 12.06.2017 15.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť