Faktúra č. DFSJ/0257/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0257/17
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny ŠJ
  • Dátum doručenia: 22.06.2017
  • Celková hodnota: 70,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŚJ/002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0122/17
  • Dátum zverejnenia: 12.07.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0122/17 1/vajcia 120 ks á 0,144€,2/džem hamé riso 8kg á 2,975€,3/muka hladka 10kg á 0,39€,4/olej slnečnica 15l á 1,178€,5/kakao tmavé 1kg 1ks á 7,51€ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 70,16 € 20.06.2017 27.06.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť