Faktúra č. DFSJ/0274/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0274/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 05.09.2019
  • Celková hodnota: 328,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0277/19
  • Dátum zverejnenia: 11.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0277/19 maslo rama 500 gr 24 ks á 2,533,2/krem na dukaty 3kg á 5,745,3/čaj krabičkový zmes 30ks á 0,754,4/paprika mleta 500 gr 4ks á 4,286,5/lečo zel 4l 4ks á 4,056,6/cestovina kolienka 10kg á 1,477,7/cukor kryštalový 30kg á 0,673,8/cukor vanilkový 100ks á 0,059,9/kakao 1kg holandske 2ks á 9,884.10/mlirko pol 60l á 0,612,11/detska krupica 500 gr 20ks á 0,615,12/muka hladka 30kg á 0,521,13/maslo 125 liptov 60ks á 1,178 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 328,72 € 04.09.2019 10.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť