Faktúra č. DFSJ/0285/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0285/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.09.2017
  • Celková hodnota: 293,86 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0149/17
  • Dátum zverejnenia: 20.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0149/17 rajčina 5,80kg á 1,29,2/uhorka zelena 5kg á 1,29,3/paprika zelena 5,80kg á 1,29,4/salat lolo 5ks á 0,95,5/jablko zmes 54kg á 0,99,6/zemiaky 250kg á 0,40,7/kel 30kg á 0,99,8/koliebka 400 gr 12ks á0,59,9/hruška zelena 40kg á 1,19,10/kapusta čina 12,30kg á 0,99,11/por 14kg á 1,235 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 293,86 € 08.09.2017 13.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť