Faktúra č. DFSJ/0289/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0289/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.09.2017
  • Celková hodnota: 710,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0153/17
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0153/17 1/niťovky 10kg á 3,25,2/kukurica sladka velka 6ks á 9,840,3/guličky zlate farebne 4ks á 4,4/cestoviny farebne 35kg á 3,146,5/tuniak v oleji 2ks á 13,48,6/zaklad na gulaš 3kg á 12,31,7/cicer ster 2600gr 6ks á 7,20,8/špagety semolinove 35kg á 3,150,9/zapekacia zmes na cestoviny 2ks á 29,90,10/kung pao 3kg á 20,85,11/šampiony krajane 6ks 2,50kg á 10,45,12/olivy dva druhy bez kostky 2ks á 17,13/koncentrat rajčinový800 grá 4,942, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Sestak B/L 36242527 710,18 € 11.09.2017 22.09.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť