Faktúra č. DFSJ/0291/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0291/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.09.2019
  • Celková hodnota: 272,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0294/19
  • Dátum zverejnenia: 18.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0294/19 1/lupienky 500 gr cocapic 10ks á 5,636,2/vajcia 210ks á 0,161,3/korenie na grill 500 gr 2ks á 4,630,4/cukor mletý 8kg á 1,300,5/syr tavený kyblik 13kg á 4,845,6/termix 60ks á 0,468,7/maslo 125 gr 60ks á 1,178 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 272,21 € 11.09.2019 24.09.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť