Faktúra č. DFSJ/0296/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0296/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.09.2018
  • Celková hodnota: 805,47 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0300/18
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0300/18 1/sirup 3l 4ks á 8,84/2 čaj gastro 80ks á 0,823,3/kolienka sem 35kg á 2,72,4/paprika mletá 500 gr 2ks á 10,13,5/detska výživa 300 ks á 0,796,6/zemiakove vrkoče 35kg á 2,811,7/vegeta zahradka 2ks á 14,39,8/uhorky mini 1600 gr 6ks á 6,58,9/olej fritovaci 20l á 1,991,10/džem ribezlový 12kg á 3,97,11/maslo 250 gr 24ks á 2,60 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 805,47 € 14.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť