Faktúra č. DFSJ/0302/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0302/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 18.09.2018
  • Celková hodnota: 120,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0306/18
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0306/18 1/mrkva 10kg á 0,58,2/petržlen 5,89kg á 1,68/3 kaleráb 20 ks 20ks á 0,468,4/mineneralka malá 144ks á 0,49,5/paprika zelena 5kg á 1,699,6/rajčiny 5,30kg á 1,48,7/uhorka zelena 5,63kg á 1,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 120,22 € 17.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť