Faktúra č. DFSJ/0303/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0303/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.09.2017
  • Celková hodnota: 101,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0166/17
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0166/17 1/por 6kg á 1,495,2/karfiol 20ks á 1,01.3/salama inovecká 8,21 á 3,47,4/kapusta čina 39kg á 0,99,5/šalát ladový 6ks á 0,909, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 101,54 € 21.09.2017 04.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť