Faktúra č. DFSJ/0303/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0303/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 19.09.2019
  • Celková hodnota: 154,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0306/19
  • Dátum zverejnenia: 26.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0306/19 1/lučina nátierka 1kg 3ks á 6,27,2/lučina syr 20gr 180ks á 0,168,3/pribináčik kakaový 144ks á 0,46,4/crissant 60 gr čoko 150ks á0,26 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 154,30 € 17.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť