Faktúra č. DFSJ/0307/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0307/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 26.09.2017
  • Celková hodnota: 340,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0171/17
  • Dátum zverejnenia: 05.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0171/17 1/vajcia 300ks á 0,173.2/sol 36ks á 0,288,3/cukor kryštalový 50kg á 0,986,4/mlieko pol 96l á 0,597,5/tvaroh 9ks á 4,456,6/muka hladka 50kg á 0,454,7/maslo 250 gr 27ks á 3,30,8/kakao hol 1ks 1ks á 9,8849/cukor mletý 8kg á 1,239 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 340,58 € 22.09.2017 04.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť