Faktúra č. DFSJ/0308/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0308/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota: 264,16 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0312/18
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0312/18 1/mrkva 10kg á 0,49, lupeinky 500 gr 10ks á 4,300,3/zemiaky 300kg á 0,40,4/kapusta čína 40,64kg á 0,99,5/jablko 57kg á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 264,16 € 21.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť