Faktúra č. DFSJ/0312/22

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0312/22
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.09.2022
  • Celková hodnota: 842,82 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0318/22
  • Dátum zverejnenia: 28.09.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0318/22 Objednávame si u Vás potraviny do ŠJ podľa telef. dohovoru. Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Metro Cash and Carry SR s.r.o 45952671 842,82 € 13.09.2022 20.09.2022 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť