Faktúra č. DFSJ/0313/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0313/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.09.2019
  • Celková hodnota: 194,95 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0317/19
  • Dátum zverejnenia: 07.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0317/19 1/kapusta čina 40kg á 1,39,2/mrkva 10kg á 0,69,3/kalerab 20ks á 0,79,4/petržlen 5kg á 1,89,5/lkukuričný škrob 1kg 2ks á 5,99,6/džusik 0,20mml 414ks á 0,23 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 194,95 € 23.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť