Faktúra č. DFSJ/0316/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0316/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 27.09.2018
  • Celková hodnota: 430,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0320/18
  • Dátum zverejnenia: 08.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0320/18 1/vajcia 300 ks á 0,139,2/horčiva 900 gr 8ks á 1,340,3/horčica 10kg á 1,066,4/uhorky kysle 3500 gr12ks á 3,276,5/fazula farebna 10kg á 1,925,6/tarhona 35kg á 2,026,7/rezance domace široke 15kg á 2,448,8/mlieko pol 72l á 0,601,9/smotana kysla 250 gr á 1,098,10/maslo liptov 125 gr á n1,610,11/detska krupica 10 ks á 0,670,/ Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 430,61 € 26.09.2018 01.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť