Faktúra č. DFSJ/0323/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0323/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.10.2018
  • Celková hodnota: 226,21 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0337/18
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0337/18 1/keks ryžový chlebík 70ks á 0,418,2/drvene rajčiny 5kg slovensko 5ks á26,332,3/sirup tropico s limetkou a matou 10ks á 6,529 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 226,21 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť