Faktúra č. DFSJ/0324/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0324/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 30.09.2019
  • Celková hodnota: 344,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0329/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0329/19 1/chlieb 68ks á 1,308,2/pečivo velké 505 ks á 0,205,3/pečivo biele 48 gr 395ks á 0,079,4/pečivo grahamove 48 gr 460ks á 0,105,5/vianočka 400 gr 23ks á 1,402,6/kroasan kukuričný 125 ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 344,77 € 20.09.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť