Faktúra č. DFSJ/0335/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0335/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2018
  • Celková hodnota: 433,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0340/18
  • Dátum zverejnenia: 12.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0340/18 1/bulgur strukov, s quinnou 40kg á 7,99,2/jogurt extra hustý smotana čokolada 140 ks á 0,811 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 433,23 € 02.10.2018 15.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť