Faktúra č. DFSJ/0336/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0336/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.10.2019
  • Celková hodnota: 224,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0338/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0338/19 1/karfiol 12ks á 1,56,2/mrkva 10kg á 0,69,3/petržlen 10kg á 1,89,4/zeler 10kg á 1,47,5/por 7,50kg á 1,79,6/lupienky cini minis 11ks á 4,59,7/kapusta kysla 50kg á 1,295,8/kapusta čina 28,30kg á 1,29 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 224,38 € 04.10.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť