Faktúra č. DFSJ/0338/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0338/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 12.10.2017
  • Celková hodnota: 173,18 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0203/17
  • Dátum zverejnenia: 19.10.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0203/17 1/brokolca 500 gr 21ks á 1,29,2/karfiol 20 ks á 1,01,3/jablko zmes 82,80 kg á 1,19,4/avokado 12ks á 1,35,5/špenat mrazený 10klg á 1,16, Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 173,18 € 09.10.2017 18.10.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť