Faktúra č. DFSJ/0339/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0339/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 08.10.2019
  • Celková hodnota: 229,64 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0341/19
  • Dátum zverejnenia: 14.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0341/19 1/kečup sladký nestle 18kg á 4,24,2/fix na činu 5kg á 15,792,3/dezert kysla smotana nugát 130 gr 150ks á 0,496 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 229,64 € 07.10.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť