Faktúra č. DFSJ/0342/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0342/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.10.2018
  • Celková hodnota: 278,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0347/18
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0347/18 1/chlieb 1000 gr 432ks á 1,136,2/pečivo hladke 48 gr 660 ks á 0,069,3/pečivo grahamove 48 gr 490 ks á 0,091,4/pečivo velke 90 gr 135ks á 0,177,5/vianočka 400 gr 27ks á 1,219,6/lupačka maková 80 gr 145ks á 0,166,7/knedla kysnutá 75ks 500 gr á 0,762 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 278,22 € 03.10.2018 15.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť