Faktúra č. DFSJ/0344/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0344/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 10.10.2019
  • Celková hodnota: 202,59 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0346/19
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0346/19 1/ocot 12ks á 0,439.2/kukurica plech 2120 gr 3ks á 5,345,3/uhorky kysle 4l 6ks á 3,918,4/lečo velke 4l 2ks á 4,392,5/hrach suchý 10kg á 0,996,6/sol stolová 36kg á 0,311,7/ryža cestovina 45kg á 2,044,8/syr troj lunex 384ks á 0,097 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 202,59 € 09.10.2019 10.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť