Faktúra č. DFSJ/0345/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0345/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.10.2019
  • Celková hodnota: 342,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 02/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0347/19
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0347/19 1/ chlieb 1000gr kr34ks á 1,308,2/pečivo biele 48 gr 980 ks á 0,079,3/pečivo grahamove 440ks á 0,105,4/pečivo biele velke 86 gr 20ks á 0,205,5/bábovka domaáca 400 gr 27ks á 1,532,6/osie hniezdo 100 gr 145ks á 0,552,7/sendvič krajaný 400 gr 2ks á 0,825,8/kroasan kukuričný 60 gr 145ks á 0,318 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 342,61 € 01.10.2019 16.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť