Faktúra č. DFSJ/0347/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0347/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 14.10.2019
  • Celková hodnota: 204,05 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0350/19
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0350/19 / ,1/slovenska točena 12,23kg á 3,49,2/bravčove stehno kg á čerts 5,62kg á 5,99,3/redkovka 21zv á 0,45,4/paprika zelena 7kg á 1,79,5/uhorka zelena 7,60kg á 1,69,6/rajčina 7kg á 1,65,7/ šalat ladový 10ks á 0,99,8/cibula suchá 50kg á 0,69,9/citrony 4,99kg á 1,852,10/parky bravčove 6,14kg á 4,59 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 204,05 € 11.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť