Faktúra č. DFSJ/0357/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0357/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 22.10.2018
  • Celková hodnota: 218,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0362/18
  • Dátum zverejnenia: 05.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0362/18 1/chlieb 1000 gr 61ks á 1,138,2/pečivo grahamove 48 gr 350ks á 0,091,3/pečivo haldke 48 gr 795 á 0,069,4/pečivo velke 90 gr 131ks á0,0177,5/kroasan kukuričný 140 ks á 0,277 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 218,87 € 11.10.2018 23.10.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť