Faktúra č. DFSJ/0368/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0368/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 304,82 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0370/19
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0370/19 1/maslo rama 500 gr 24ks á 2,533,2/vajcia 150ks á 0,19,3/mineralka pol orava 240 kls á 0,278,4/kolienka cestovina 40kg á 1,477,5/cukor kryštalový 30kg á 0,673,6/muka hladka 30kg á 0,521,7/muka polohruba 30kg á 0,521,8/tvaroh hrudkovitý 9kg á 4,245 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 304,82 € 22.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť