Faktúra č. DFSJ/0369/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0369/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 24.10.2019
  • Celková hodnota: 503,38 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0371/19
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0371/19 1/nutela 12kg á 4,406,2/sladka chili omáčka 1l 6ks á 5,03,3/ryžove rezance 23kg á 7,640,4/smotana na varenie 1l 12ks á 3,589,5/tuniak celý 1kg 3ks á 13,48,6/tuk hella 1kg 6ks á 3,57,7/maggi tekute 9l á 2,894,8/cestovina kolienka semolinové 40kg 3,240,9/pretlak dopio 2,20kg 6ks á 10,35,10/drvene rajčiny 2,500 gr 6ks á 12,12, 11/ vega korenie na kura 900 gr 1ks á 9,654 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 BOHUS SESTAK s.r.o. 44240104 503,38 € 22.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť