Faktúra č. DFSJ/0371/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0371/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 25.10.2019
  • Celková hodnota: 431,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 008/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0373/19
  • Dátum zverejnenia: 11.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0373/19 1/muka polohruba 150 kg á 0,849,2/ryža gulata 150 kg á 1,718,3/olej fritovací 20l á 2,309 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 ATC-JR, s.r.o. 35760532 431,32 € 22.10.2019 25.10.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť