Faktúra č. DFSJ/0375/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0375/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 07.11.2017
  • Celková hodnota: 492,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2013
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0241/17
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0241/17 1/kefir 6ks á 0,70,2/smotana kysla 5l 4ks á 13,92,3/tvarohačik 130 ks á 0,42,4/frodatove rezance 4ks á 8,28,5/halušky zem 60kg á 2,136,6/maggi 1l 8ks á 4,25,7/nutela 14kg á 5,79,8/korenie cele 0,50kg 2ks á 8,76,9/nove korenie 0,50 kg 1ks á 8,52,10/olivový olej 5l á 9,70,11/senna maslo rast 10 gr 300ks á 0,088 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 MIKA GASTRO, s.r.o. 47052988 492,01 € 01.11.2017 08.11.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť