Faktúra č. DFSJ/0401/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0401/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.11.2018
  • Celková hodnota: 244,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0406/18
  • Dátum zverejnenia: 29.11.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0406/18 1/kapusta kysla 60kg á 0,99,2/mineralka pol l 120 ks á 0,39,3/mandarinka 6,67kg á 1,19,4/jablka 39kg á 0,89,5/šunka dusená 5,85kg á 4,62.6/salát lolo listový 10ks á 1,081.7/paprika zelena 5kg á 1,79,8/uhorka zelena 5,49kg á 1,89,9/rajčina 5kg á 1,658,10/cibula suchá 60kg á 0,49 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 244,24 € 20.11.2018 28.11.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť