Faktúra č. DFSJ/0404/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0404/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 23.11.2017
  • Celková hodnota: 286,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0269/17
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0269/17 1/pretlak rajčina konc 4,50kg 5ks á 27,274,2/sol 36ks á 0,288,3/muka hladka 30 kg á 0,488,4/maslo 125gr 60ks á 1,469,5/krupica detska 20ks á 0,547,6/cukor kryštal 30kg á 0,877 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 286,77 € 20.11.2017 06.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť