Faktúra č. DFSJ/0410/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0410/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.11.2017
  • Celková hodnota: 211,57 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0275/17
  • Dátum zverejnenia: 11.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0275/17 1/por 7kg á 1,235,2/cibula suchá 50kg á 0,43,3/banány 25,50kg á 1,39,4/uhorka zelena 30kg á 1,79,5/mandarinka 19kg á 1,39,6/salama šunková 6,29kg á 4,404.7/mineralka pol l 96ks á 0,39 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 211,57 € 27.11.2017 06.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť