Faktúra č. DFSJ/0416/18

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0416/18
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 28.11.2018
  • Celková hodnota: 443,34 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: SJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0421/18
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0421/18 1/jablko 19,50kg á 0,89,2/banány 29kg á 1,39,3/mandarinka 35kg á 1,39,4/kiwi košíi 30kg á 1,89,5/uhorka zelena 45kg á 1,89,6/debecinka 8,93kg á 4,99,7/zelenina tri mrazená 10kg á 1,388,8/mineralka malá 1/2 l 120 ks á 0,39,9/paprika zelena 5,10kg á 1,49,10/hrozienka 5ks á 0,494,11/zemiaky 150kg á 0,40,12/salát lolo 10ks á 1,195 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 443,34 € 27.11.2018 10.12.2018 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť