Faktúra č. DFSJ/0417/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0417/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 21.11.2019
  • Celková hodnota: 205,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0418/19
  • Dátum zverejnenia: 28.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0418/19 1/ocot 12l á 0,36,2/cukor kryštal 30kg á 0,646,3/smotana kysla 1kg 3ks á 2,546,4/muka hladka 30kg á 0,427,5/muka polohruba 50kg á 0,427,6/maslo 120ks 125 gr á 1,166 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 205,07 € 20.11.2019 21.11.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť