Faktúra č. DFSJ/0418/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0418/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 04.12.2017
  • Celková hodnota: 254,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0285/17
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0285/17 1/zemiaky 200 kg á 0,40,2/kysla kapusta 40kg á 0,99,3/banány 74kg á 1,39,4/mandarinka 19kg á 1,39,5/muškatový orech 5ks á 1,10 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 254,37 € 03.12.2017 06.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť