Faktúra č. DFSJ/0428/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0428/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.12.2017
  • Celková hodnota: 222,56 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 001/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0293/17
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0293/17 1/vajcia 210ks á 0,23,2/kapusta čina 35kg á 0,99,3/rajčiny 10,30kg á 1,68,4/paprika 5kg á 1,69,5/ladový šalát 7ks á 0,99,6/uhorky 10,68kg á 1,68,7/kuracie štvrte 10kg á1,89,8/mandarinky 25,50kg á 1,39,9/brokolica 500 gr 35ks á 0,99 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Potraviny Robert Feranec 33779643 222,56 € 08.12.2017 14.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť