Faktúra č. DFSJ/0438/17

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0438/17
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 13.12.2017
  • Celková hodnota: 484,01 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: ŠJ 005/2012
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0304/17
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0304/17 1/olej slnečnica 30l á 2,021,2/mlieko pol 60l á 0,66,3/ryža gulata 30kg á 1,648,4/maslo 125gr 24ks á 1,529,5/fazula sucha zmes 20kg á 2,325,6/muka polohruba 30kg á 0,592,7/muka hladka 20kg á 0,524,8/cukor kryštalový 10kg á 1,09,9/tarhoňa 40 kg á 4,545,10/pretlak raj 0,8 8ks á 1,438,11/lečo 800 gr 16 ks á 1,451,12/paprika mletá 500 gr 2ks á 7,480.13/spagety 1kg semolinove 40kg á 1,956,14/šošovica 10kg á 2,192 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Gastro max, s.r.o. 45339571 484,01 € 12.12.2017 14.12.2017 Ing. Monika Kisová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť