Faktúra č. DFSJ/0447/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0447/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 11.12.2019
  • Celková hodnota: 288,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2011
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0449/19
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0449/19 1/chlieb 1000 gr 55ks á 1,308,2/pečivo 620 ks 48 gr á 0,079,3/pečivo grahamove 390 ks á 0,105/4/kroasan kuku 145ks 60 gr á 0,318,5/kolačik tvarohový 100 gr 145 ks á 0,552 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Pekáreň Častá 14136104 288,96 € 02.12.2019 12.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť