Faktúra č. DFSJ/0455/19

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra
  • IČO: 00162311
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFSJ/0455/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny SJ
  • Dátum doručenia: 17.12.2019
  • Celková hodnota: 462,79 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 002/2010
  • Identifikácia objednávky: VOSJ/0457/19
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
VOSJ/0457/19 1/vajcia 150 ks á 0,19,2/keks croissant čoko 400ks á 0,339,3/pašteta mala 144ks á 0,366,4/kečup porc 50ks á 0,186,5/kukurica plech 2120 gr 4ks á 5,270,6/lečo 4l 3ks á 4,233,7/pretlak parad,4l 3ks á 5,710,8/cukor mučka 8kg á 0,974,9/mlieko pol 60l á 0,639,10/muka pol 50kg á 0,521,11/maslo 125gr 80ks á 1,422 Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra 00162311 Mabonex Slovakia sro 31428819 462,79 € 16.12.2019 17.12.2019 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Objednávka
Tlačiť