Šebora Ľubomír
Informácie
- Názov: Šebora Ľubomír
- IČO: 40547230
- Adresa: Nová 699, 900 89 Častá
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 41
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0196/19 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 300,00 € | 21.05.2019 | 30.05.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0378/19 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 140,00 € | 17.09.2019 | 24.09.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0516/19 | čistenie kanal. | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 280,00 € | 04.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0266/20 | oprava vodovod.potrubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 200,00 € | 29.06.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0342/20 | vodoinštalatérske práce, čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 2 555,00 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0435/20 | montáž žľabov,osadenie umývadla | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 1 290,00 € | 15.10.2020 | 25.10.2020 | Faktúra | |||||
DFBV/0066/21 | oprava vodov.potrubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 290,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/21 | oprava kanalizačného potrubia garáž | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 900,00 € | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/21 | oprava kanalizačného potrubia ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 950,00 € | 09.04.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0217/21 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 150,00 € | 01.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/21 | vodoinštalačné práce | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 466,00 € | 30.06.2021 | 11.07.2021 | Faktúra | |||||
DFBV/0173/22 | oprava potrubia k hydrantom | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 1 539,96 € | 21.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
DFBV/0764/23 | Čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 18.12.2023 | 22.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0673/23 | Demont. a montáž kanalizač. potrubia | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 2 909,86 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0595/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 24.10.2023 | 02.11.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0499/23 | oprava sprchy, mont. vodovod. potrubia ŠJ | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 1 092,47 € | 14.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0420/23 | čistenie kanalizácie, monitoring | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 240,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0271/23 | demontáž a montáž vodov.a kanal.potrubia šj | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 849,00 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0268/23 | montáž vodovod.potrubia škola | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 489,89 € | 11.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0151/23 | čistenie kanalizácie | Stredná odborná škola vinársko-ovocinárska Modra | 00162311 | Šebora Ľubomír | 40547230 | 288,00 € | 16.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra |