Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10338

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0003/24 havarijné poistenie FORD GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Wustenrot poisťovňa, a.s. 31383408 544,60 € 10.11.2024 15.01.2024 Ing. Katarína Kubišová Riaditeľka školy Faktúra
Dodatok č. 6 k Príkaznej zmluve Dodatok č. 6 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 JUDr. Dušan Pálka, advokát Právne a konzultačné služby 4 800,00 € 07.05.2024 01.06.2024 31.05.2025 07.05.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
OBJ/0027/24 Objednávame u Vás: florbalové bránky SPARTAN 2ks, Florbalové hokejky v počte 4ks - (2ks 87cm, 2ks 100cm), loptičky v počte 2ks. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 eFitness a.s. 27518876 217,48 € 02.05.2024 02.05.2024 Objednávka
DFBV/0333/24 gastrolístky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 846,16 € 30.04.2024 30.04.2024 Faktúra
OBJ/0026/24 Objednávame u Vás vitrínu neutrálnu na uskladnenie čistých vzoriek VEN-510 v počte 1kus, podľa Vašej CP 3240363 zo dňa 25.4.2024. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 RM Gastro - JAZ s.r.o. 34153004 167,40 € 30.04.2024 02.05.2024 Objednávka
DFBV/0331/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 190,20 € 29.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFBV/0328/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 262,64 € 29.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFBV/0329/24 potraviny - základné GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 237,18 € 29.04.2024 02.05.2024 Faktúra
DFBV/0330/24 potraviny - mlieko a mliečne výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 94,50 € 29.04.2024 02.05.2024 Faktúra
Z20243019_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX Slovakia spol. s r.o. 31428819 Iné 37 499,00 € 26.04.2024 01.05.2024 30.04.2025 26.04.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0325/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 223,74 € 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFBV/0326/24 potraviny - OZ GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 362,57 € 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFBV/0324/24 potraviny - vajcia GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 40,32 € 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
DFBV/0323/24 potraviny - pekárenské výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. 31412955 520,67 € 26.04.2024 30.04.2024 Faktúra
OBJ/0025/24 Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 151 kusov. GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 UP Déjeuner, s.r.o. 53528654 846,16 € 26.04.2024 02.05.2024 Objednávka
4/2024 Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Eurozel s.r.o. 47837934 Iné 31 113,66 € 25.04.2024 01.05.2024 30.04.2025 25.04.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
Z20242918_Z Kúpna zmluva GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MABONEX SLOVAKIA s.r.o. 31428819 Iné 4 569,60 € 25.04.2024 01.05.2024 30.04.2025 25.04.2024 PhDr. Štefan Tvarožek riaditeľ Zmluva
DFBV/0322/24 kompostery 2ks GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 Pro-Tech Shop, s.r.o. 52566269 153,00 € 25.04.2024 26.04.2024 Faktúra
DFBV/0315/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 177,27 € 25.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0316/24 potraviny - mäso a mäsové výrobky GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie 00603287 MIK s.r.o. EXPEDICIA SK 34099514 229,15 € 25.04.2024 29.04.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra