Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10338
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0003/24 | havarijné poistenie FORD | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 544,60 € | 10.11.2024 | 15.01.2024 | Ing. Katarína Kubišová | Riaditeľka školy | Faktúra | |||
Dodatok č. 6 k Príkaznej zmluve | Dodatok č. 6 k Príkaznej zmluve o poskytovaní právnych služieb | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dušan Pálka, advokát | Právne a konzultačné služby | 4 800,00 € | 07.05.2024 | 01.06.2024 | 31.05.2025 | 07.05.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
OBJ/0027/24 | Objednávame u Vás: florbalové bránky SPARTAN 2ks, Florbalové hokejky v počte 4ks - (2ks 87cm, 2ks 100cm), loptičky v počte 2ks. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | eFitness a.s. | 27518876 | 217,48 € | 02.05.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0333/24 | gastrolístky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 846,16 € | 30.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/0026/24 | Objednávame u Vás vitrínu neutrálnu na uskladnenie čistých vzoriek VEN-510 v počte 1kus, podľa Vašej CP 3240363 zo dňa 25.4.2024. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 167,40 € | 30.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0331/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 190,20 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0328/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 262,64 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0329/24 | potraviny - základné | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 237,18 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0330/24 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 94,50 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Faktúra | |||||
Z20243019_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX Slovakia spol. s r.o. | 31428819 | Iné | 37 499,00 € | 26.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 26.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0325/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 223,74 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0326/24 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 362,57 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/24 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,32 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0323/24 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 520,67 € | 26.04.2024 | 30.04.2024 | Faktúra | |||||
OBJ/0025/24 | Objednávame u Vás vyhotovenie elektronických stravovacích poukážok v nominálnej hodnote 5,85€/ks v počte 151 kusov. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | UP Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 846,16 € | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Objednávka | |||||
4/2024 | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | Iné | 31 113,66 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 25.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
Z20242918_Z | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | Iné | 4 569,60 € | 25.04.2024 | 01.05.2024 | 30.04.2025 | 25.04.2024 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
DFBV/0322/24 | kompostery 2ks | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Pro-Tech Shop, s.r.o. | 52566269 | 153,00 € | 25.04.2024 | 26.04.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0315/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 177,27 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0316/24 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 229,15 € | 25.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Monika Kisová | Riaditeľka | Faktúra |