Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12015
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0287/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 0,07 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0288/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 257,27 € | 11.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0291/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 351,70 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0296/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 298,46 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0292/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | IZOLATÉRI, s.r.o. | 46358820 | 15 771,59 € | 12.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0264/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 1 760,00 € | 04.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0295/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 124,85 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0258/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 84,70 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0259/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 173,86 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0260/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 147,12 € | 30.04.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0293/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 208,36 € | 13.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0304/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 114,10 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0318/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | HORNBACH-Baumarkt SK s.r.o., Bratislava | 35838949 | 55,60 € | 21.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0302/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 7,20 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0303/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 78,07 € | 15.05.2015 | 31.05.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0591/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 718,29 € | 09.10.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0520/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 1 045,99 € | 09.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0558/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 131,41 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0549/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 258,20 € | 28.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0559/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.09.2015 | 15.10.2015 | Faktúra |