Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0516/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 440,72 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0517/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 163,08 € | 04.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0505/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 192,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0506/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Róbert Ladecký - FIRECONTROL | 35404841 | 94,80 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0507/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0508/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 11,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0509/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0500/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0501/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,48 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0502/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 312,40 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0503/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 70,61 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0504/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 252,03 € | 03.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0536/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 119,40 € | 16.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0499/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 263,16 € | 28.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0587/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SNIEŽIK s.r.o. | 44211481 | 56,33 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0567/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.teplárenská a.s. | 35823542 | 4 230,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0592/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | O2 Slovakia, s.r.o. | 35848863 | 82,11 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0590/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 91,15 € | 09.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0589/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 341,10 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0588/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 34441204 | 169,37 € | 08.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra |