Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0566/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Semez JZ s.r.o. | 35919396 | 148,97 € | 02.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0568/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | SLOVAKIA ENERGY s.r.o. | 36807702 | 935,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0569/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Kníhtlač Jozef Gerthofer | 11695722 | 154,80 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0571/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 1 146,85 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0572/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | JAZASPOL, s.r.o. | 35941863 | 376,38 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0576/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 670,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0575/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 4,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0574/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 33,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0573/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slov.plynárenský priem. | 35815256 | 490,00 € | 05.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0578/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 167,59 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0579/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 158,45 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0582/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 182,45 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0586/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Zuzana Zimová | 320730046 | 120,00 € | 07.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0577/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Ladislav Gyori | 34954660 | 113,98 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0560/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovgast SD | 00896390 | 379,85 € | 01.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0553/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 66,60 € | 30.09.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0580/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Peter Mózeš | 43549349 | 66,00 € | 06.10.2015 | 19.10.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0431/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | VAŠA Slovensko, s.r.o. | 35683813 | 906,99 € | 14.07.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0391/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Michal Raninec - MIRAN, Bratislava | 14000750 | 529,69 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra | ||||||
DFBV/0396/15 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 175,00 € | 30.06.2015 | 15.07.2015 | Faktúra |