Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0372/20 spoluúčasť na poistnom plnení Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 165,97 € 21.07.2020 04.08.2020 Faktúra
DFBV/0587/20 akumulátor -Citroen Jumper Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 179,53 € 26.10.2020 05.11.2020 Faktúra
DFBV/0697/20 servis auta Citroen Jumper Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 658,22 € 08.12.2020 14.12.2020 Faktúra
DFBV/0427/21 servis automobilu C3 Picasso Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 379,62 € 16.08.2021 27.08.2021 Faktúra
DFBV/0564/21 servis auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 447,78 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
DFBV/0277/22 servis klimatizácie Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 146,40 € 17.05.2022 25.05.2022 Faktúra
DFBV/0307/22 servis Citroen C3 Picasso Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 821,14 € 02.06.2022 22.06.2022 Faktúra
DFBV/0542/23 pneumatiky+prezutie Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 840,00 € 27.09.2023 20.10.2023 Faktúra
DFBV/0210/23 oprava auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 1 494,01 € 24.04.2023 27.04.2023 Faktúra
DFBV/0661/22 servis auta Citroen Jumper - poistná udalosť Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 204,70 € 01.12.2022 13.12.2022 Faktúra
DFBV/0647/22 servis auta Citroen Jumper Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Autoteam, s.r.o 35819464 692,94 € 22.11.2022 29.11.2022 Faktúra
DFBV/0436/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 266,76 € 27.07.2015 04.08.2015 Faktúra
DFBV/0437/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 27.07.2015 04.08.2015 Faktúra
DFBV/0055/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 239,15 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0054/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 26.01.2015 06.03.2015 Faktúra
DFBV/0500/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 28.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0499/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 263,16 € 28.08.2015 22.09.2015 Faktúra
DFBV/0396/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 30.06.2015 15.07.2015 Faktúra
DFBV/0397/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 94,44 € 30.06.2015 15.07.2015 Faktúra
DFBV/0559/15 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 30.09.2015 15.10.2015 Faktúra