Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 12010

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0129/15 kancelársky materiál Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 169,97 € 27.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0127/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 26.02.2015 12.03.2015 Faktúra
DFBV/0191/15 servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 175,00 € 25.03.2015 08.04.2015 Faktúra
DFBV/0029/11 38/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 01.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0047/11 56/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 09.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0048/11 57/2011náplň do tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 71,52 € 09.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0058/11 68/2011servis kopirovacieho stroja Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 48,00 € 14.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0070/11 80/2011-skener Canon Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 82,56 € 23.02.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0081/11 91/2011náplň do tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 124,44 € 03.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0103/11 111/2011tonery Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 120,72 € 10.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0104/11 112/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 10.03.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0152/11 164/2011myš, USB - 2 ks Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 26,40 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0153/11 165/2011náplň do tlačiarne Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 43,44 € 11.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0168/11 180/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 19.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0169/11 181/2011náplň do tlačiarne CANON Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 126,84 € 19.04.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0210/11 223/2011servis PC 052011 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 17.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0233/11 247/2011náplne do tlačiarni Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 567,72 € 31.05.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0275/11 289/2011tonery do tlačiarni Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 124,32 € 24.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0276/11 290/2011servis PC Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 159,34 € 24.06.2011 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0308/11 319/2011oprava kopírky CANON Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 216,48 € 13.07.2011 29.04.2015 Faktúra