Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 11983

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0795/23 potraviny 12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 16,56 € 20.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0795/19 vodné, stočné, zrážky HT16 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 115,84 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0795/18 spotrebné zaradenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 943,20 € 12.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0795/13 795/2013maliarske a natieračské práce Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Miroslav Hrenák Bytča 33346518 595,81 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0794/23 časopis Adamko 2/2024-8/2024 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Slovenská pošta a.s. 36631124 11,88 € 19.12.2023 19.12.2023 Faktúra
DFBV/0794/19 vodné, stočné, zrážky HT12 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 120,30 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0794/18 spotrebné zaradenia Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 AWAX s.r.o 35730463 896,40 € 12.12.2018 20.12.2018 Faktúra
DFBV/0794/13 794/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Mgr. Emília Achbergerová 17580315 153,98 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0793/23 obedy od 13.-15.12.2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby 11707402 1 296,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0793/19 vodné, stočné Lip.19 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 129,28 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0793/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MINIPEK - Pavel Šťastný 14153602 139,56 € 12.12.2018 19.12.2018 Faktúra
DFBV/0793/13 793/2013práčky Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 ELECTRO WORLD,s.r.o. Bratislava 35820071 449,98 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0792/23 vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 334,30 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
DFBV/0792/19 vodné, stočné Ľ.Z. 6 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 158,26 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0792/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 87,98 € 12.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0792/13 792/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MixFood s.r.o. Malacky 46689362 49,08 € 16.12.2013 29.04.2015 Faktúra
DFBV/0791/23 dobropis na potraviny Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 MABONEX SLOVAKIA, s.r.o 31428819 -25,45 € 18.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
DFBV/0791/19 vodné, stočné Lip.13 Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Brat.vodárenská spoloč. 35850370 63,53 € 02.12.2019 18.12.2019 Faktúra
DFBV/0791/18 potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod 11781386 20,16 € 12.12.2018 27.12.2018 Faktúra
DFBV/0791/13 791/2013potraviny Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých 00604879 Pavol Kováčik - ATRA 17516498 232,82 € 13.12.2013 29.04.2015 Faktúra