Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11983
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0795/23 | potraviny 12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | 16,56 € | 20.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/19 | vodné, stočné, zrážky HT16 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 115,84 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 943,20 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0795/13 | 795/2013maliarske a natieračské práce | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Miroslav Hrenák Bytča | 33346518 | 595,81 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/23 | časopis Adamko 2/2024-8/2024 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Slovenská pošta a.s. | 36631124 | 11,88 € | 19.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/19 | vodné, stočné, zrážky HT12 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 120,30 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/18 | spotrebné zaradenia | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | AWAX s.r.o | 35730463 | 896,40 € | 12.12.2018 | 20.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0794/13 | 794/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Mgr. Emília Achbergerová | 17580315 | 153,98 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/23 | obedy od 13.-15.12.2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Igor Goruša- I.E.G. Stravovacie služby | 11707402 | 1 296,00 € | 19.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/19 | vodné, stočné Lip.19 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 129,28 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MINIPEK - Pavel Šťastný | 14153602 | 139,56 € | 12.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0793/13 | 793/2013práčky | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | ELECTRO WORLD,s.r.o. Bratislava | 35820071 | 449,98 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/23 | vyúčtovanie vodné,stočné,zrážky Ľ.Z.6 11-12/2023 | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 334,30 € | 18.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/19 | vodné, stočné Ľ.Z. 6 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 158,26 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 87,98 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0792/13 | 792/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MixFood s.r.o. Malacky | 46689362 | 49,08 € | 16.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/23 | dobropis na potraviny | Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | MABONEX SLOVAKIA, s.r.o | 31428819 | -25,45 € | 18.12.2023 | 02.01.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
DFBV/0791/19 | vodné, stočné Lip.13 | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Brat.vodárenská spoloč. | 35850370 | 63,53 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Rudolf Čerňan, P.O.Z. Veľkoobchod | 11781386 | 20,16 € | 12.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0791/13 | 791/2013potraviny | Domov sociálnych služieb prof. Karola Matulaya pre deti a dospelých | 00604879 | Pavol Kováčik - ATRA | 17516498 | 232,82 € | 13.12.2013 | 29.04.2015 | Faktúra |